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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-06 13:35

你好,資產(chǎn)負(fù)債表,編制時(shí)往來科目重分類了,把應(yīng)付賬款的借方余額,轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款項(xiàng)目 中。
新賬套,不管預(yù)付賬款!

陌上花開 追問

2019-07-06 13:41

那么那科目余額表中數(shù)額填入的期初數(shù)字跟之前的資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總額不同,是否是錄入錯(cuò)誤?

老江老師 解答

2019-07-06 13:42

按原來的科目余額表錄,不要依據(jù)負(fù)債表

陌上花開 追問

2019-07-06 13:51

那資產(chǎn)總額不同 也沒有關(guān)系么?

老江老師 解答

2019-07-06 13:57

沒有關(guān)系,資 產(chǎn)總額是重分類過的

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預(yù)付賬款科目余額是借方,在資產(chǎn)負(fù)債表是正數(shù)顯示
2024-05-25 10:13:06
不會(huì)的,資產(chǎn)負(fù)債表的余額是根據(jù)科目余額表的余額填寫的。您看一下是不是您公司使用的記賬軟件生成資產(chǎn)負(fù)債表的公式不對(duì)啊?
2020-05-18 14:38:56
你好,資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付賬款,按照重分類調(diào)整計(jì)算填列。 =期末預(yù)付賬款明細(xì)賬所有借方余額合計(jì)%2B期末應(yīng)付賬款明細(xì)賬所有借方余額合計(jì)
2020-10-29 10:49:04
會(huì)計(jì)報(bào)表中應(yīng)收賬款項(xiàng)目 期末余額=應(yīng)收賬款賬戶期末借方余額合計(jì)+預(yù)收賬款末借方余額合計(jì) 科目余額表中的應(yīng)收賬款 期末余額=期初余額+借方發(fā)生額-貸方發(fā)生額 原因是:1、在應(yīng)收賬款帳戶中,如果期末(即資產(chǎn)負(fù)債表日)余額在借方,即借方余額,說明余額是一種資產(chǎn);如果余額在貸方,即貸方余額,說明企業(yè)收回應(yīng)收的賬款過多,多余部分可以看做是一種預(yù)收款,為一種負(fù)債。 所以,期末,應(yīng)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款期末借力余額+預(yù)收賬款期末借方余額。 如果應(yīng)收賬款明細(xì)科目出現(xiàn)貸方余額,體現(xiàn)在預(yù)收賬款中
2019-11-14 09:05:23
是的,只要資產(chǎn)負(fù)債表上有的數(shù)據(jù),科目余額表都應(yīng)該有,如果沒有預(yù)付和預(yù)收賬款的數(shù)據(jù),可以從資產(chǎn)負(fù)債表中把這些數(shù)據(jù)提取出來,填到科目余額表上去。
2023-03-09 12:24:14
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