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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-07-14 10:32

你好!
比如采購材料發票
借:原材料
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款

蔣飛老師 解答

2019-07-14 10:32

然后做分錄
借:應付賬款
貸:營業外收入

何生利 追問

2019-07-14 10:33

給工人買保險

何生利 追問

2019-07-14 10:34

對方發票給我我沒有付款

蔣飛老師 解答

2019-07-14 10:41

借:管理費用-保險費
貸:營業外收入

何生利 追問

2019-07-14 11:46

保險費我要做待攤費用處理了

何生利 追問

2019-07-14 11:46

怎么營業外收入?

何生利 追問

2019-07-14 11:48

我付保險公司29000元還欠3000元他給我開了32000元發票,我如何作品賬務處理?

蔣飛老師 解答

2019-07-14 11:57

借:管理費用-保險費32000
貸:銀行存款29000
應付賬款3000

蔣飛老師 解答

2019-07-14 11:58

可以直接記入管理費用的

何生利 追問

2019-07-14 11:58

怎么攤銷?

何生利 追問

2019-07-14 12:01

借:預付賬款32000  
貸:應付賬款3000
      銀行存款29000

何生利 追問

2019-07-14 12:01

這樣可以嗎?

何生利 追問

2019-07-14 12:02

因為跨年了

蔣飛老師 解答

2019-07-14 12:12

你好!

可以的

蔣飛老師 解答

2019-07-14 12:13

跨年了,做調整分錄:
借:以前年度損益調整
貸:預付賬款(待攤費用)

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你好,你可以先借預付賬款貸,銀行存款。 然后借固定資產暫估,貸應付賬款。
2023-07-05 10:41:02
同學你好 發票不是公司的嗎
2023-07-16 06:20:46
同學你好 那你們貨物做代收代付的 運費計入成本 收到的運費計入收入
2022-01-04 19:13:46
你們辦的支付的什么業務?
2021-10-21 23:03:01
你好! 比如采購材料發票 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2019-07-14 10:32:07
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