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送心意

崔老師

職稱,注冊會計師,稅務師

2019-08-09 12:16

按照實際成交價格作為入賬價值。

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相關問題討論
借管理費用福利費 貸應付職工薪酬
2022-10-09 09:56:20
你好 差額放營業外收入 這個是啥業務的
2022-02-21 08:17:24
這個差異是合理損耗,直接放到你的那個成本就行了。
2022-03-07 17:12:48
你好,你們是中間商嗎?那按照差額確認收入就可以。發票是怎么開的啊
2022-03-09 10:12:48
月餅作為福利費,進項稅是不能抵扣的,借:××費用(管理/銷售等) 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:應付職工薪酬——福利費 進項稅轉出時,借:××費用(管理/銷售等) 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
2018-10-22 13:46:29
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