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曦
于2019-08-21 09:20 發布 ??1466次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-08-21 09:22
入庫的分錄是對的,但送客戶的分錄有問題借:銷售費用——業務宣傳費貸:主營業務收入貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)同時結轉成本借:主營業務成本貸:庫存商品
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自己餐廳股東宴請免單是借銷售費用業務招待費,貸主營業務收入嗎
答: 你好 是的 借銷售費用貸主營業務收入 應交稅費
老師,賣單位的車,相關的分錄沒有需要納稅調整的吧?計算業務招待費,收入的千分之五,包括主營業務收入與其他業務收入吧?是銷售收入是千分之五,不包括其他業務收入
答: 賣車的收入這個不屬于營業收入不是你業務招待費的扣除基數。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
匯算清繳,小微企業,業務招待費沒超營業收入的5‰,這個還需要調整嗎?還需要按實際發生額的60%扣除嗎?
答: 是的,還需要按實際發生額的60%扣除
老師,業務招待費不超過營業收入的千分之五,營業收入是指主營業務收入呢,還是包括主營業務收入和其他業務收入
討論
業務招待費不能超過銷售收入(營業收入)的千分之五,銷售收入的范圍包括哪些,視同銷售收入包括嗎
如果我們沒有主營業務收入,有其他業務收入,月中時產生了招待費,到匯算清繳時招待費是按其他業務收入的15%扣減吧?沒有主營業務收入,是不能有招待費嗎?因為表格里,營業收入欄里,不是也包括了其他業務收入金額呢
請問一下視同銷售分錄:借-銷售費用-業務招待費 貸-主營業務收入 貸-銷項稅 結轉成本:借-主營業務成本 貸-庫存商品匯算清繳的時候銷售費用需要調增嗎?
所得稅匯算計算業務招待費時,收入的千分之5是指主營業務收入還是再加上營業外收入,有點忘記了,謝謝
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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