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送心意

小祝老師

職稱初級會計師,中級會計師,經濟師

2019-09-15 13:45

你好,公司領取福利卡的時候借:管理費用-職工薪酬-職工福利費, 貸:應付職工薪酬-職工福利費,然后員工領走的時候借:應付職工薪酬-職工福利費,貸:銀行存款。

TST敏子 追問

2019-09-15 13:59

老師購買員工工裝、借其他應付款 
               貸:庫存現金
會計分錄對不對

小祝老師 解答

2019-09-15 14:03

購買工裝也是可以做借:應付職工薪酬,貸:銀行存款或庫存現金或其他應付款,然后借:管理費用,貸:應付職工薪酬。

TST敏子 追問

2019-09-15 15:02

老師,給員工發福利儲值卡是我們自己充值的,那貸銀行存款對嗎?

小祝老師 解答

2019-09-15 15:05

你們自己充值銀行存款也減少了呀。貸銀行存款也是對的啊。

TST敏子 追問

2019-09-15 15:27

老師,儲值卡里的錢還沒有花出去,貸銀行存款對嗎

小祝老師 解答

2019-09-15 17:28

你們現在沒扣錢,以后難道也不扣嗎?那你可以掛其他應付款,這個錢不可能憑空錄入的。

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相關問題討論
你好,成本主要就是相關人員的工資 辦理儲值卡,分錄是 借:庫存現金等科目,貸:預收賬款?
2022-07-19 17:06:05
你好 這個儲值卡 會充值 送金額不
2020-06-23 18:08:13
同學,你好 抵消賬款,先不做分錄,要知道之后用途才能做帳。 借:管理費用-福利費 貸:應收賬款
2025-01-13 11:35:42
您好,借管理費用福利費,貸應付職工薪酬
2022-03-19 17:40:14
你好 借:管理費用 貸:應付職工薪酬,福利費
2022-02-20 21:06:23
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