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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-09-18 16:04

如果是多計了,可做相同的紅字分錄
如果是少計了,補計提,做相同的藍字分錄

糖果妹 追問

2019-09-18 16:06

我是算多了單價,借:其他業務成本-100元,貸:庫存商品-100元,是這樣做嗎?

文文老師 解答

2019-09-18 16:17

是的,分錄是正確的

糖果妹 追問

2019-09-18 16:17

還是做,借:庫存商品100元,貸其他業務成本100元,

糖果妹 追問

2019-09-18 16:18

做負數沖減是嗎

文文老師 解答

2019-09-18 16:21

做負數沖減更合適,成本與費用一般都在借方

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相關問題討論
你好,當時入庫的時候是借庫存商品貸應付賬款嘛,現在紅沖就可以的,借應付賬款貸庫存商品。
2022-03-21 09:45:51
您好 借:待處理財產損益 30000 貸:庫存商品 30000
2021-12-23 08:56:42
如果是多計了,可做相同的紅字分錄 如果是少計了,補計提,做相同的藍字分錄
2019-09-18 16:04:12
當原庫存商品單價調減時,你可以先將原來的庫存商品的成本改為調減后的新價格,然后按照額定的原價進行憑證分錄,即原庫存商品成本賬戶與庫存商品賬戶相減,差異賬戶借平賬。
2023-03-24 10:00:28
借:營業外支出 貸:庫存商品
2019-12-11 12:30:11
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