- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
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你好同學,僅供參考:
收到專款專用資金的時候,
借:銀行存款,
貸:專項應付款。
發生相關支出的時候,
借:固定資產等科目,
貸:銀行存款。
計提折舊的時候,
借:管理費用等科目,
貸:累計折舊。同時,
借:專項應付款,
貸:其他收益。
純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務,謝謝!
2022-03-30 17:07:25
你好,政府專項資金,收到的時候
借:銀行存款,貸:專項應付款?
2022-04-01 10:24:17
關鍵是支付的這筆資金的用途?事業支出?單位管理費?業務活動費用?
2022-02-23 09:11:08
?您好,結轉非財政撥款非專項資金收入:
? ? ?借:事業預算收入
? ? ?上級補助預算收入
? ? ?附屬單位上繳預算收入
? ? ?非同級財政撥款預算收入
? ? ?債務預算收入
? ? ?其他預算收入
? ? ?貸:非財政撥款結轉
? ? ?
結轉非財政撥款非專項資金支出: ?
? ? ?借:非財政撥款結轉
? ? ?貸:行政支出
? ? ?事業支出
? ? ?其他支出
? ? ?
將留歸本單位使用的非財政撥款非專項(項目已完成)剩余資金轉入“非財政撥款結余”科目
? ? ?借:非財政撥款結轉
? ? ?貸:非財政撥款結余
2025-01-21 07:48:17
你好,現在政府會計師雙分錄的,你要做預算會計的,發放時做就可以了。
2023-11-05 12:53:18
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