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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-11 14:00

那么減免營(yíng)業(yè)稅金呢

宋生老師 解答

2016-03-11 13:54

您好!一般是這樣 
借:應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅額) 
    貸:營(yíng)業(yè)外收入--補(bǔ)貼收入

宋生老師 解答

2016-03-11 17:35

也是一樣的。把增值稅改成營(yíng)業(yè)稅就行了。
借:應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅(減免稅額) 
貸:營(yíng)業(yè)外收入--補(bǔ)貼收入

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您好,是的就是這么做賬的。
2023-02-10 14:36:48
我們是收據(jù) 沒開過(guò)發(fā)票
2024-01-15 13:53:08
你好,增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)15萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)45萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次。 合計(jì)月銷售額超過(guò)15萬(wàn)元的,免征增值稅的全部銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對(duì)應(yīng)欄次。
2022-07-06 16:12:01
你好 選擇新的2019 依據(jù)財(cái)稅[2019]21號(hào)財(cái)政部稅務(wù)總局退役軍人部關(guān)于進(jìn)一步扶持自主就業(yè)退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)有關(guān)稅收政策的通知:
2022-03-27 15:14:02
你好,你這個(gè)按專票的2%那個(gè)來(lái)填寫
2023-10-18 16:03:31
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