老師,我們是小規(guī)模納稅人的餐飲公司,今天申報(bào)上個(gè)季度增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)九月份誤開了一張金額為380的免稅發(fā)票,稅率欄顯示免稅,我申報(bào)增值稅的時(shí)候這張發(fā)票要怎么申報(bào),填寫到哪一欄?

小魚兒
于2019-10-16 15:10 發(fā)布 ??1020次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-16 15:11
你好,在其他免稅銷售額,和減免表最后一行
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小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)表需要根據(jù)當(dāng)月的經(jīng)營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。
具體步驟如下:
1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額;
2、在“第二行”中填寫本月實(shí)際應(yīng)納稅額;
3、在“第三行”中填寫減免稅后的應(yīng)納稅額;
4、在“第四行”中填寫本月實(shí)際繳納稅額;
5、在“第五行”中填寫本月應(yīng)退稅額;
6、最后請(qǐng)自行核對(duì)以上信息是否正確,若發(fā)現(xiàn)有錯(cuò),請(qǐng)及時(shí)修改。
案例:
李先生是一家小規(guī)模納稅人,在本月銷售額為1000元,減免稅額為100元的情況下,應(yīng)納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后,他應(yīng)繳納稅額為900元-100元=800元,本月應(yīng)退稅額為100元。因此,他將填寫的增值稅減免表格如下:
本月銷售額:1000 元;
減免稅額:100 元;
本月實(shí)際應(yīng)納稅額:900 元;
減免稅后應(yīng)納稅額:800 元;
本月實(shí)際繳納稅額:800 元;
本月應(yīng)退稅額:100 元。
2023-02-20 20:32:25
你好,這個(gè)是需要的呢。印花稅是減半
2022-02-26 12:08:14
你好;? 在10欄次里面去報(bào)免稅的??
2022-07-12 14:50:51
你好,開的是什么業(yè)務(wù)的?發(fā)票?銷售額是多少?
2022-10-17 15:40:14
只開免稅發(fā)票(月銷≤10 萬 / 季≤30 萬):不用填《減免稅申報(bào)明細(xì)表》
只填主表:第 10 欄(小微企業(yè))或第 11 欄(個(gè)體戶 / 未達(dá)起征點(diǎn))
只有你還有其他免稅項(xiàng)目(如農(nóng)產(chǎn)品免稅、出口免稅等)時(shí),才需要填減免明細(xì)表
2026-04-10 08:33:52
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