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橙子
于2019-11-08 11:33 發布 ??6813次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-11-08 11:39
你好,不可以,除非把退稅也撤銷了
橙子 追問
2019-11-08 11:40
我們會計他更改申報了,現在要怎么處理呢?是上個月的
暖暖老師 解答
2019-11-08 11:41
上月的怎么改的?退稅申報了?
2019-11-08 11:43
上個月的增值稅申報完了,退稅也申報完了,他后來改了增值稅申報表,增加了未開票收入,留底變了,這個月才想起來,退稅審批表下來了
2019-11-08 11:44
這個去大廳問問了,一般不讓改的
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出口退稅申報抵,但增值稅納稅申報表上沒有減也沒退怎么辦
答: 你好,要下期增值稅報表才看得到出抵減
老師,請問就是納稅申報表可以先報嗎?出口退稅與增值稅納稅申報需要不要同時報
答: 同學你好,先申報增值稅后再申報出口退稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問,外貿公司首次退稅,首次申報月份納稅申報表就是第一出口貨物增值稅報表是嗎?就出口一次
答: 不是,首次退稅的月份是按照外貿公司在海關的登記日期來確定的,只要確定了首次退稅的月份,即可開始準備納稅申報表,并將稅金申報繳納。
出口鋼鐵制品3520美元,查詢征稅率13%,退稅率為0,是否要繳納增值稅?增值稅申報表怎么申報?
討論
老師您好,我公司為出口生產企業,因2018年出口未收匯需在2019年5月做免稅處理,已申報出口退稅,轉出的征退稅差額在增值稅納稅申報表中怎樣處理?
在申報免抵退稅的時候,有跨大類商品,選擇不退稅,對應的進項做進項稅額轉出,填寫在增值稅申報表的附表二18欄,但免抵退申報表提示了這個“存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差額,需核實增值稅納稅申報數據及出口退稅申報數據”。需要怎么處理修改呢
核心征管提示信息:該納稅人該屬期納稅申報表已被出口退稅系統審核通過且期末留抵稅額不為0,不能更正增值稅申報表或者作廢增值稅申報表怎么操作呢
純出口企業如何填寫增值稅納稅申報表
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.95 解題: 62001 個
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橙子 追問
2019-11-08 11:40
暖暖老師 解答
2019-11-08 11:41
橙子 追問
2019-11-08 11:43
暖暖老師 解答
2019-11-08 11:44