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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-11-09 11:56

借以前年度損益調整
貸:應交稅費-殘保金
借:利潤分配-未分配利潤 
貸:以前年度損益調整
借:應交稅費-應交殘保金
貸:銀行存款

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如果沒有計提,在實際交納時 借:管理費用-殘疾人就業保障金 ??? 貸:銀行存款 如果計提時 借:管理費用-殘疾人就業保障金 ??? 貸:其他應付款 實際交納 借:其他應付款 ??? 貸:銀行存款
2021-09-08 15:32:12
你好,你如果說要做去年的 你應該借以前年度損益調整貸應付職工薪籌-殘保金
2024-10-15 13:32:14
借以前年度損益調整 貸:應交稅費-殘保金 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 借:應交稅費-應交殘保金 貸:銀行存款
2019-11-09 11:56:57
你好!這個借管理費用-殘保金,貸應付工資-殘保金 然后繳納,借應付職工薪酬=殘保金 貸銀行存款
2024-07-15 11:43:32
您好,這個的話,借記“管理費用——殘疾人就業保障金”科目,貸記“其他應交款——應交殘疾人就業保障金”科目或“其他應付款——應付殘疾人就業保障金”科目;實際上交時,借記“其他應交款——應交殘疾人就業保障金”或“其他應付款——應付殘疾人就業保障金”科目,貸記“銀行存款”科目。1
2023-11-14 11:08:16
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