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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-29 10:23

你好 比如 :一.將尚未處理完畢的業務,處理完畢。一般將交接截至期放在月末,這就是說,將月底之前的憑證、帳簿、報表等編制登記完畢。

二.整理保管的各種會計資料(如憑證、帳簿、報表等)和各種會計物品(如證件、發票、印章、電算化密碼等),并列示于交接清單上。

三.整理尚無法處理的業務,列示于交接清單上,注明已處理的程度、相關的憑證資料等。

四.交待其他相關事宜,比如相關工作聯系部門(包括企業內部和外部)聯系人的聯系方式、相關會計處理的流程方法等等。這些內容視你的具體情況而定,以將你工作的內容交待清楚為準。

笑笑 追問

2019-11-29 10:29

老師我這邊是這樣想的, 我想在1月吧賬拿回來,這樣的話我就可以年初建賬, 而且是一整年的數據,  那么他們那邊是不是要把我們的應該在1月申報的申報完呢?

笑笑 追問

2019-11-29 10:31

還有老師我這邊是不是通過科目月匯總表來建賬呢?這個科目匯總是不是他們要按月提供?   他們需要提供給我們總賬  明細賬  現金銀行賬   憑證   每月的申報表   以及證書密碼等,  這些夠了嗎? 總賬  明細賬等是不是他們也要按月提供給我們?

meizi老師 解答

2019-11-29 10:37

你好 是的 但是你要考慮年報    要做匯算的。 你最好是讓對方把年報做了。 不然到時你拿著不清楚  報也麻煩。嗯 根據科目明細余額來建賬的。  是的 最好是都提供給你

笑笑 追問

2019-11-29 10:42

老師你說的年報是工商年報還是匯算清繳?  這個的話19年的他們也應該給做了是吧?   還有老師建賬到底用明細賬還是用科目明細匯總?  賬本我是應該讓他們按月提供嗎?

meizi老師 解答

2019-11-29 10:53

你好 都是一樣的 。你最好是讓對方報了。是的; 那你們科目的明細來建賬的  是的一般是按月做賬的

笑笑 追問

2019-11-29 11:00

感謝老師

meizi老師 解答

2019-11-29 11:03

不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價

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相關問題討論
你好,因為站在企業角度來說,銀行已經收了而企業日記賬沒有做收款登記,所以是需要加上的
2019-11-27 19:51:27
您好,這個是可以的哈
2022-10-21 15:25:06
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-05-06 16:00:51
這個問題建議您到快帳交流學習群提問,那里有專門熟悉快帳的老師幫您解答。 感謝您對會計學堂的關注。
2018-05-10 17:41:51
你你好,按原始憑證填寫,日清月結!舉例說明:比如提取現金1000, 在現金賬借方記1000, 余額是上一行的余額加1000 在銀行賬貸方記1000, 余額是上一行的余額減1000 摘要都寫“提現” 這樣就行了   一般企業用財務軟件記賬,像智點財務軟件,有總賬,現金日記賬,銀行存款日記賬,等報表,錄入憑證,自動生成財務報表,很使用方便。
2023-01-04 09:47:19
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