- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-12-13 14:37
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1070.49-849.62 =220.87 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 220.87次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 220.87
貸:銀行存款 =220.87-84.96
其他收益/營業(yè)外收入 84.96
相關(guān)問題討論
你好!這個建議你把問題帶上重新提問,這樣問老師也不敢回答你,怕自己也不會。
2023-10-26 13:31:39
您好!
咖啡公司和一般公司的賬務(wù)處理大致一樣
購買咖啡豆
借 原材料
? ? ?應(yīng)交稅費-進項稅額
? 貸 銀行存款/應(yīng)付賬款
生產(chǎn)咖啡
借 主營業(yè)務(wù)成本
? ?貸 原材料
借? 銀行存款
? ? 貸 主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-銷項稅額
人工費用
借 主營業(yè)務(wù)成本
? ?貸 應(yīng)付職工薪酬
宣傳費
借 銷售費用
? 貸 銀行存款
其他管理費用
借 管理費用
? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分錄如下:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
2023-02-01 20:09:55
你好
這個是先
借:庫存商品
貸:銀行存款
然后使用的時候
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
2022-08-18 07:50:40
同學你好
借,管理費用一服務(wù)費
貸,銀行存款
2022-04-15 09:51:19
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maize老師 解答
2019-12-13 14:38
蘇婷 追問
2019-12-13 17:22
maize老師 解答
2019-12-13 18:02