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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-01-06 15:41

你好,不包括,都是單獨核算的

追問

2020-01-06 15:44

那其他應付款和應付賬款應該結轉到非限定性凈資產?

暖暖老師 解答

2020-01-06 15:44

是的,屬于非限定性資產的

追問

2020-01-06 15:48

我們是非盈利性社會組織,這個固定資產的科目這里需要寫應交稅費這科目嗎?

暖暖老師 解答

2020-01-06 15:49

不需要的,因為不可以抵扣,全部計入成本

追問

2020-01-06 15:53

購買錄音筆,11月付的款,12月收到的發票,這樣寫記賬憑證對嗎?11月,借:預付賬款,貸:銀行存款,12月,借:固定資產,貸:應付賬款

暖暖老師 解答

2020-01-06 15:55

12月做固定資產貸預付賬款

追問

2020-01-06 16:06

要是款付了,發票也到了,這樣分錄對嗎?

暖暖老師 解答

2020-01-06 16:07

你的預付前后要一致的

追問

2020-01-06 16:08

好,明白了!要是發票到,款同時也付了,這樣分錄對嗎?

暖暖老師 解答

2020-01-06 16:09

嗯,同時到達時你的會計分錄是正確的

追問

2020-01-06 16:09

好的!謝謝老師!

暖暖老師 解答

2020-01-06 16:13

不客氣,麻煩給予五星好評

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您好,其他應付款是根據其他應付款 加應付利息? 加 應付股利
2023-12-10 20:51:21
同學,你好 根據你做的憑證填,沒有做過這個科目,就不用填
2022-02-26 18:34:37
你好 差額記未分配潤
2022-02-23 15:46:24
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2021-03-03 09:59:52
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2020-06-23 13:16:58
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