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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-01-17 16:28

如果沒有提供貨物,就確認預收賬款

小南瓜1031 追問

2020-01-17 16:29

好的,12月份收到的貨款,一月份才開票,一月份直接計入稅費就可以了是嗎

辜老師 解答

2020-01-17 16:30

如果你12月確認收入,12月就要確認稅費的

小南瓜1031 追問

2020-01-17 16:32

那如果是還沒提供貨物只是收到貨款,是不是等一月份再確認收入連稅費一起呢?

辜老師 解答

2020-01-17 17:01

是的,你的理解是對的

小南瓜1031 追問

2020-01-17 17:01

好的,謝謝

辜老師 解答

2020-01-17 17:03

好的,客氣,幫到你就好

小南瓜1031 追問

2020-01-17 17:04

老師,再想問一下這個月發的工資比上個月計提的少了,賬目怎么處理呢?

辜老師 解答

2020-01-17 17:12

那你要沖減上月多計提的工資

小南瓜1031 追問

2020-01-17 17:13

沖減的工資這個月計提那里有變化嗎

辜老師 解答

2020-01-17 17:19

沖減是沖減上月的,計提是計提當月的

小南瓜1031 追問

2020-01-17 17:20

那月底全部結轉還是怎么樣呢?

辜老師 解答

2020-01-17 17:41

是的,費用全部進行結轉

小南瓜1031 追問

2020-01-17 17:43

我就是按照這個方法做,怎么月底應付職工薪酬怎么是負數呢?

辜老師 解答

2020-01-18 09:38

看一下你的明細賬

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