我是公司會計(jì)選在老板要提前發(fā)放我半年的工資,一次性打到卡上,這筆分錄怎么做,以后幾個(gè)月需要做計(jì)提和發(fā)放的分錄嗎?又該怎么做分錄呢?

老A
于2020-03-02 08:16 發(fā)布 ??1575次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計(jì)師
2020-03-02 08:17
你好!計(jì)入其他應(yīng)收款科目下核算
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您好,借生產(chǎn)費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
您好
借:管理費(fèi)用 4758%2B4618=9376
貸:應(yīng)付職工薪酬 9376
借:應(yīng)付職工薪酬 9376
貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人社保費(fèi) 257*2=514
貸:銀行存款 9376-514=8862
2022-01-10 22:42:06
你好,你可以參照這個(gè)過程處理
舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時(shí)會計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計(jì)提會計(jì)分錄為:
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0
庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2018-10-14 10:28:17
你好,計(jì)提,借成本費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬一工資,
2020-06-14 16:08:10
你的匯算清繳完成沒呢?
2023-05-05 09:19:11
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