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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-03-21 16:11

您好,外購的用于業務招待的,需要進項稅額轉出,借管理費用--業務招待費用(含稅的) 貸銀行存款等
假如是自產的,那就需要視同銷售

努力奔跑 追問

2020-03-21 16:12

老師,贈送客戶不是視同銷售嘛?

努力奔跑 追問

2020-03-21 16:13

外購成本80,售價100的商品產品贈送客戶,分錄怎么做

文老師 解答

2020-03-21 16:13

您這是外購的,不是自產的

努力奔跑 追問

2020-03-21 16:15

外購的也要啊

努力奔跑 追問

2020-03-21 16:18

文老師 解答

2020-03-21 16:36

借管理費用--業務招待費貸主營業務收入銷項稅額(按100元計算的),借主營業務成本貸庫存商品

努力奔跑 追問

2020-03-21 17:48

直接,借,銷售費用,貸,庫存商品,貸,銷項稅不可以嗎

文老師 解答

2020-03-21 18:06

這樣就沒有收入,需要視同銷售確認收入的

努力奔跑 追問

2020-03-21 19:44

視同銷售確認收入不是匯算清繳的時候做嗎?

文老師 解答

2020-03-21 20:03

哦,您的意思到匯算清繳的時候做是嗎,平時做也可以的,這樣增值稅申報表的收入和所得稅的一致

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你好,學員 借銀行存款198 貸主營業務收入198 借主營業務成本40 貸庫存商品40 借銷售費用1.5 貸庫存商品1.5
2023-10-23 21:27:58
借:營業外支出 3.39 貸:庫存商品3 貸:應交稅費0.39
2022-03-22 09:12:05
你好,你使用的是計劃成本嗎?你是節約差還是超支差?
2022-03-07 15:57:47
借:應收賬款或現金 貸:主營業務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借 :主營業務成本 貸:庫存商品
2024-07-20 11:14:36
您好, 這個做視同銷售就可以
2024-07-06 09:53:58
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