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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-24 15:36

你好,你可以通過納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類——其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù),使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0

雨晗 追問

2020-04-24 15:56

今年不是不能填其他嗎?這個(gè)數(shù)據(jù)怎么確定

鄒老師 解答

2020-04-24 15:57

你好,沒有規(guī)定不能填寫其他啊
調(diào)增的金額=調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額絕對(duì)值+退稅金額/所得稅稅率

雨晗 追問

2020-04-24 16:11

但是我以前年度有很多虧損,我調(diào)再多都不行

鄒老師 解答

2020-04-24 16:12

你好,虧損的多,就調(diào)整的多,總有一個(gè)數(shù)據(jù)是可以達(dá)到不需要退稅的 
調(diào)增的金額=調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額絕對(duì)值+之前虧損金額+退稅金額/所得稅稅率(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問?)

雨晗 追問

2020-04-24 16:20

那我現(xiàn)在把以前年度所有的虧損都調(diào)整了,不用退稅,后面有什么影響嗎?以后年度我如果需要這個(gè)虧損那我不就沒有了?

鄒老師 解答

2020-04-24 16:22

你好,是的,如果你以后還想彌補(bǔ)之前虧損,那就已經(jīng)沒有虧損可供彌補(bǔ)的

雨晗 追問

2020-04-24 16:23

如果退稅呢

雨晗 追問

2020-04-24 16:26

具體怎么填呀

鄒老師 解答

2020-04-24 16:30

你好,退稅就在主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額顯示相應(yīng)負(fù)數(shù)金額就是了

雨晗 追問

2020-04-24 16:31

A105000我只填了45行第3列,然后有預(yù)警

鄒老師 解答

2020-04-24 16:34

你好,能把你A105000我只填了45行第3列是如何填寫的提供一下圖片?
退稅就在主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額顯示相應(yīng)負(fù)數(shù)金額就是了(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)還有什么疑問?)

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借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸;以前年度損益調(diào)整
2018-11-12 10:32:56
您好 是就可以了 等待退款就行了
2022-04-07 09:33:00
同學(xué),你好 借:銀行存款100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100
2022-10-20 15:01:33
你好 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2022-05-23 11:49:43
您好,退稅 1、借:以前年度損益調(diào)整 100 (數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略) 貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 100 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100 3、借:銀行存款 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100
2024-06-26 13:48:22
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