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512941539
于2020-04-29 10:09 發布 ??1224次瀏覽
路老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-04-29 10:11
您好,是的,調增的數字19538是“其他”欄的數字 嗎?
512941539 追問
2020-04-29 10:16
是的,數據一致
2020-04-29 10:17
那么稅務怎么知道我是調增的什么事項呢?
我要自己備注一下嗎??
路老師 解答
如果沒有其他的調增項了,那就是填的正確的。
2020-04-29 10:40
老師,我是想問,這個調增事項還需其他備注說明嗎??稅務怎么知道我是調整的具體哪項呢??
2020-04-29 10:59
自己知道就可以了,不需要另外的備注
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老師,企業所得稅匯算清繳,同時有納稅調整增加額(沒有發票調增)和納稅調整減少額(以前年度開辦費調減),都是填在A105000納稅調整明細表第30行嗎?
答: 你好,同學截圖老師看下哦!
老師,匯算清繳,成本類費用納稅調增,填在納稅調整明細表哪欄?
答: 填30行其他就行的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,企業匯算清繳年報上的“納稅調整增加額”位置不能自己填寫是嗎
答: 對,那個地方是不能自已填寫的。
成本沒有發票,匯算清繳調增,是填納稅調整項目明細表的哪一項呢?
討論
老師,做匯算清繳時候公益性捐贈支出賬載180,稅法120,今年不需要納稅調整是吧,60不填寫在納稅調增欄吧,多出的60應該填寫在可結轉以后年度扣除的捐贈額欄內是吧?
老師請問,匯算清繳若無調增,納稅調整表是否不填
老師,匯算清繳時哪些需要納稅調整
匯算清繳時上年還有40萬工資沒發,要不要納稅調整
路老師 | 官方答疑老師
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2020-04-29 10:16
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