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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-05-27 15:30

你好!不開票也可以確認為收入,不少交稅就可以,增值稅申報表里有一項不開發(fā)票收入。如果不確認收入你們收到的貨款怎么入賬?

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相關問題討論
同學你好,是的,是這樣!
2024-03-09 08:46:37
你好,廠家的進項稅不知道,,2.6只是批發(fā)商的增值稅
2023-04-24 03:44:22
同學你好 你這個分錄不對 分錄應該是 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
你好,就是這么做的,因為進項是個大于銷項稅額就是負數
2024-05-30 09:55:09
你好,本單位本月開具發(fā)票價稅合計11300 ,13%,收入=10000,7%的稅負那增值稅=700 需要的進項稅額=1300-700=600 需要的進項發(fā)票含稅金額=600/稅率 *(1%2B增值稅稅率)
2020-06-19 15:08:46
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