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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協會會員

2020-05-11 09:14

①宣布配股時,借:管理費用-股份支付 
        貸:應付職工薪酬(獎勵的2份股權公允價)
        ②行權時,借:現金(職工支付額) 
       應付職工薪酬(2份股權公允價) 
                      貸:股本(3份股權面值) 
                     資本公積(可倒擠) 
                     應交稅費(個人所得稅)

龍楓老師 解答

2020-05-11 09:14

假如一份股票的價錢換3張的話

永無止境的學習 追問

2020-05-11 09:21

我們是按百分比來配的,也是這樣做嗎?

龍楓老師 解答

2020-05-11 09:23

有付出現金的嗎?

永無止境的學習 追問

2020-05-11 09:24

支付時怎么做?

永無止境的學習 追問

2020-05-11 09:27

沒有

龍楓老師 解答

2020-05-11 09:28

你好,可以把現在去掉,直接按照配的做上面的分錄就可以的

永無止境的學習 追問

2020-05-11 09:31

借:管理費用 貸:職工薪酬。  借:職工薪酬 貸:銀行存款 應交個稅 是這樣做就可以了嗎?

龍楓老師 解答

2020-05-11 09:37

借:管理費用 貸:職工薪酬。 借:職工薪酬 貸: 股本 資本公積 應交個稅

龍楓老師 解答

2020-05-11 09:37

你的股本增加沒有體現

永無止境的學習 追問

2020-05-11 09:39

那支付時怎么做?

永無止境的學習 追問

2020-05-11 09:40

配的是干股,沒有收員工的錢

龍楓老師 解答

2020-05-11 09:59

你好,同學。
那你直接登記就是了,不用實收資本

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借長期待攤費用貸銀行存款,然后按月分攤到成本或者費用。
2022-09-16 13:20:19
你好,加班打車的做到福利費,出差的做到差旅費。
2022-04-15 17:13:32
借:銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅。借:應交稅費—應交增值稅,貸:其他收益—減免稅款
2022-03-24 16:24:14
學員你好,試泡茶是研發還是出售品嘗的
2022-03-01 11:38:46
同學你好,一個是盈余公積補虧,需要賬務處理。一個是當年實現的利潤補虧,不需要賬務處理。這是兩個問題,需要做不同的處理。
2022-03-28 12:38:50
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