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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-02 09:00

您好
這種的話 應該出納負責

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相關問題討論
同學您好,根據審核無誤收支憑證記賬需要和他的賬本核對,不是說要對應,對出納賬進行監督的意思
2023-03-06 09:40:14
您好,如果出納編制會計憑證的話,那么出納所經手的所有收付款的原始單據,出納都應該留著自己做賬用。如果出納不需要編制憑證,那么出納所經手的所有收付款的原始單據,都應該給會計做賬用,自己只留一個原始單據交接表即可。
2016-10-03 20:15:26
是的,當月收到或支付的款項,當月要及時入賬的
2022-01-04 16:34:44
您好! 系統做賬在憑證分錄都做完后,有固定資產的需要對固定資產進行折舊,需要對憑證進行審核 過賬,過賬后結轉損益,結轉損益后就結賬
2020-06-30 15:22:45
借:應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款
2022-04-12 16:04:57
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