老師,我現(xiàn)在所在的公司使用的是速達(dá)軟件 目前我不太會(huì)使用軟件結(jié)賬 就是月末結(jié)賬

對(duì)、
于2020-06-11 18:49 發(fā)布 ??1963次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-06-11 18:54
你好,點(diǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬-點(diǎn)擊月末處理-重算庫(kù)存成本,然后點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)成本然后勾選確定結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了,然后點(diǎn)擊進(jìn)銷存結(jié)賬
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您好,是可以的,但是不建議的,謝謝
2022-01-06 17:02:30
您好, 反結(jié)賬后就是上期的數(shù)據(jù)了,本期結(jié)轉(zhuǎn)的沒有了
2024-03-22 11:50:57
這樣的操作一般是不被允許的。
財(cái)務(wù)記賬應(yīng)當(dāng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,即業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間決定了記賬的時(shí)間。7 月份實(shí)際未開票的 10 萬業(yè)務(wù),應(yīng)在 8 月開票并確認(rèn)收入記賬,不應(yīng)通過反結(jié)賬的方式將其計(jì)入 7 月的賬。
如果將 8 月開票的業(yè)務(wù)計(jì)入 7 月,可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的不準(zhǔn)確和不合規(guī),也不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅務(wù)要求。
2024-08-20 14:03:59
您好,這個(gè)的話是可以的,這10萬做到7月的賬,這個(gè)允許
2024-08-19 11:37:18
https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=2157848622
看看這里對(duì)你有幫助,這是操作手冊(cè)
2022-01-03 23:13:38
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