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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-14 17:37

您好,是否調(diào)整企業(yè)所得稅,看是否影響當(dāng)期的利潤總額,是否調(diào)整遞延所得稅,看是否影響利潤總額且稅法與會計口徑存在暫時性差異。

思微 追問

2020-06-14 17:42

拿應(yīng)收賬款的減值來講好了,在資產(chǎn)負(fù)債表日后事項中,補提了壞賬準(zhǔn)備,既影響了遞延所得稅資產(chǎn),又影響了利潤總額,有什么只調(diào)遞延所得稅,不調(diào)應(yīng)交所得稅?

小林老師 解答

2020-06-14 17:43

您好,您說的是正確的,能否上傳您第一次回復(fù)的題目,根據(jù)題目進行分析哪里原因,您看如何?

思微 追問

2020-06-14 17:45

老師 我上傳了 能否看到?

小林老師 解答

2020-06-14 17:51

您好,圖片可以看到。對于補計提的壞賬準(zhǔn)備對利潤總額的影響在分錄(3)525000,您看下。

思微 追問

2020-06-14 17:56

不是的 分錄(3)是將以前年度損調(diào)整余額轉(zhuǎn)到未分配利潤,我說的是對應(yīng)交所得稅的影響,也就是應(yīng)納稅所得額時影響,就跟預(yù)計負(fù)債的這道例題一樣,有對應(yīng)交所得額的調(diào)整,我把預(yù)計負(fù)債的題也拍給你

小林老師 解答

2020-06-14 18:00

您好,對于應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,計提了70萬元壞賬,影響遞延所得稅17.5萬元,所以對期初留存收益的影響是52.5萬元,結(jié)果是正確的。

思微 追問

2020-06-14 18:03

這個沒問題,我不是說分錄2,3的結(jié)果有問題,我是說在將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤之前再加一筆分錄,就是對應(yīng)交所得稅的調(diào)整,就和預(yù)計負(fù)債的分錄3一樣?

小林老師 解答

2020-06-14 18:08

您好,應(yīng)收賬款壞賬的調(diào)整是不影響應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅的金額。因為壞賬準(zhǔn)備在企業(yè)所得稅口徑是不確認(rèn)的,所以您會計因為壞賬準(zhǔn)備導(dǎo)致的利潤減少,是不影響稅法計算企業(yè)所得稅的,所以對于本題,圖片的處理是正確的。您看下上述是否能夠幫您解惑。

思微 追問

2020-06-14 18:19

正是因為稅法不認(rèn)可會計上計提的壞賬準(zhǔn)備,所以要納稅調(diào)增啊

小林老師 解答

2020-06-14 18:30

您好,您的概念可能模糊了,企業(yè)所得稅看應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅金額,與所得稅費用金額無關(guān)。您的這個疑惑,需要稅法和會計整體才能解決,可能文字不容易理解。

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同學(xué),你好 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借所得稅費用 貸遞延所得稅負(fù)債 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費用 所得稅費用借增貸減 所以遞延所得稅費用=遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
因為預(yù)計負(fù)債在未來發(fā)生時是會減少利潤,少交稅所以是遞延所得稅資產(chǎn)
2019-05-20 11:44:26
你好 是的 屬于非流動資產(chǎn)和非流動負(fù)債
2019-01-12 11:37:48
你好,在資產(chǎn)負(fù)債表中的非流動負(fù)債下的--遞延所得稅負(fù)債項目列示
2022-04-03 16:58:44
學(xué)員你好,對于企業(yè)而言,兩方是獨立法人,對于甲公司而言可能產(chǎn)生的退貨是遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn),對于乙而言退回后不能扣除是遞延所得稅負(fù)債,從集團而言,這個是不存在的
2022-01-02 14:58:21
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