

就是我們進(jìn)行了企業(yè)所得稅年報(bào),顯示是稅金負(fù)數(shù),說(shuō)是讓辦理退稅,稅務(wù)局打電話來(lái)說(shuō),怎么們零申報(bào)呢,讓進(jìn)行申請(qǐng)更正,這個(gè)怎么辦?
答: ?你好 ;? ? ? ? 你們更正即可 ; 你們負(fù)數(shù)了 好多錢? ?
老師你好!注銷公司,去稅務(wù)局申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí), 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)年度虧損表,需要填數(shù)據(jù)嗎?
答: 您好,有虧損的話需要填寫
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,我們電子稅務(wù)局代辦事項(xiàng)里面提醒,有一個(gè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告,和,財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送與信息采集年度,沒(méi)有企業(yè)所得稅年報(bào),是不是證明,我們是有關(guān)聯(lián)企業(yè)的,還是怎么回事。
答: 你好!是的你們有關(guān)聯(lián)方的企業(yè)










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