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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-20 08:54

您好
請問是哪里的題目么

哈哈哈 追問

2020-06-20 19:20

甲公司為從事機械設備加工生產與銷售的一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%。2019年度至2020年度發生的有關固定資產業務如下:(1)2019年12月20日,甲公司向乙公司一次購進三臺不同型號且具有不同生產能力的A設備、B設備和C設備,共支付價款4000萬元,增值稅稅額為520萬元,包裝費及運雜費30萬元,另支付A設備的安裝費18萬元,B、C設備不需安裝,同時,支付購置合同簽訂、差旅費等相關費用2萬元。全部款項已由銀行存款支付。(2)2019年12月28日三臺設備均達到預定可使用狀態,三臺設備公允價值分別為2000萬元、1800萬元和1200萬元。該公司按每臺設備公允價值的比例對支付的價款進行分配。并分別確定其入賬價值。(3)三臺設備預計的使用年限均為5年,預計凈殘值率為2%,采用雙倍余額遞減法計提折舊。(4)2020年3月份,支付A設備、B設備和C設備日常維修費分別為1.2萬元,0.5萬元和0.3萬元。(5)2020年12月31日,對固定資產進行減值測試,發現B設備存在減值跡象,其預計可收回金額低于賬面價值的差額為120萬元。其他各項固定資產未發生減值跡象。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,回答下列小題。

哈哈哈 追問

2020-06-20 19:20

(3)根據資料(1)和資料(2),固定資產購置業務引起下列科目增減變動正確的是(A.“銀行存款”減少4050萬元B.“管理費用”增加2萬元C.“制造費用”增加2萬元D.“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”增加520萬元專工旗的(0

bamboo老師 解答

2020-06-20 19:34

資料里里面 增值稅稅額為520萬元 進項稅額可以抵扣 所以應交稅費是增加 有什么問題嗎

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相關問題討論
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
2023-03-19 11:54:01
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),借,應交稅費未交增值稅(轉入未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅(轉入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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