

退款為什么要寫成借銀行存款3000貸主營業(yè)務(wù)成本-3000,而不把主營業(yè)務(wù)成本放在貸方正數(shù)
答: 你好,同學(xué)。 兩種處理都是可以的
老師,對方退我們一部分成本,當時做的是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行,現(xiàn)在紅沖一部分,是不是做借方負數(shù)主營業(yè)務(wù)成本,借:銀行存款
答: 是的,就是那樣沖就行
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,23年購買5萬材料,對方23年把材料送過來了,但是由于各種原因到24年5月才把票開出來,當初做的分錄是暫估 借主營業(yè)務(wù)成本5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在跨年了對方才開1個點的專票回來,我這個分錄要怎么做呢
答: 借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤。
請問這個是上個季度發(fā)生的費用,產(chǎn)品現(xiàn)在還沒有銷售,我現(xiàn)在是直接借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款嗎?
的材料先作入庫 借:原材料, 貸:銀行存款等 ,然后再 主營業(yè)務(wù)成本-材料 貸:原材料 是不是這樣就是比如裝修用到的瓷磚 下單,別人會直接送到工地上
老師,我個分錄請教你一下,比入跟農(nóng)民租地,然后用銀行去付,我能直接這樣做分錄嗎借:主營業(yè)務(wù)成本—租地款 貸: 銀行存款
老師,?你好··我們公司購買了兩臺挖機價稅合計是100萬,前任會計做的賬戶處理是借: 主營業(yè)務(wù)成本-機械費,貸銀行存款,對嗎









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2020-06-28 17:35
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