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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-02 09:33

你好,你要反結賬回去操作,不是直接刪除的,沒結賬就先沖銷,然后去做五月的,結賬之后再操作六月的

?琳 追問

2020-07-02 10:26

如果我先在系統上自動結轉了固定資產折舊,后面又在本月錄了固定資產。生成了憑證。那我結轉的折舊費用需要修改嗎。

樸老師 解答

2020-07-02 10:33

你好,多做了就要修改的

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相關問題討論
您好,進固定資產模板,用下面方法 單擊【固定資產】-【固定資產憑證序時簿】,打開固定資產憑證序時簿,刪除對應憑證
2023-05-24 21:04:42
您好,您說的反計提是什么意思
2020-06-21 20:14:13
同學你好 做分錄折舊就可以
2022-04-11 12:26:07
你好? ? ?不一樣的。? 結轉是? 費用轉本年利潤去。? 計提是做 :借管理費用-折舊費貸? ?累計折舊? ?
2021-03-02 17:57:33
同學,你好!不用點反結帳,提示沒有計提折舊說明沒有結賬成功。如果點反結帳就到了1月份了
2022-04-11 12:35:46
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