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靦腆的月餅
于2016-07-09 17:19 發布 ??942次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-07-09 17:32
實際交:1680元,收2000這樣利潤320,能體現出來嗎?
靦腆的月餅 追問
2016-07-09 17:43
老師,那這筆業務記錄成本的怎么做分錄呢?
2016-07-09 18:18
老師 借:應收賬款 ―(某單位)2000 貸: 其他業務收入 500 應交稅費―應交增值稅 1500 借:營業稅金及附加―180 貸:應交稅費― 180 老師這筆業務是這個思路嗎?還缺什么,請老師指點!
鄒老師 解答
2016-07-09 17:25
你好,按你真是的經濟業務作出賬務處理借;應收賬款等科目 貸;主營業務收入 應交稅費借;營業稅金及附加 貸;應交稅費-城市建設稅、教育附加稅,地方教育附加稅
2016-07-09 17:39
你好,外帳需要按開票情況確認收入,計提稅金內帳,你可以把收到稅金計入收入,支付的 稅金計入成本或費用
2016-07-09 17:44
借;主營業務成本 貸;庫存商品
2016-07-09 19:44
你好,可以這樣處理的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2016-07-09 17:43
靦腆的月餅 追問
2016-07-09 18:18
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