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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-07-09 17:32

實際交:1680元,收2000這樣利潤320,能體現出來嗎?

靦腆的月餅 追問

2016-07-09 17:43

老師,那這筆業務記錄成本的怎么做分錄呢?

靦腆的月餅 追問

2016-07-09 18:18

老師  借:應收賬款   ―(某單位)2000
               貸:   其他業務收入    500
                           應交稅費―應交增值稅   1500
            借:營業稅金及附加―180
               貸:應交稅費―   180 
         老師這筆業務是這個思路嗎?還缺什么,請老師指點!

鄒老師 解答

2016-07-09 17:25

你好,按你真是的經濟業務作出賬務處理
借;應收賬款等科目   貸;主營業務收入   應交稅費
借;營業稅金及附加    貸;應交稅費-城市建設稅、教育附加稅,地方教育附加稅

鄒老師 解答

2016-07-09 17:39

你好,外帳需要按開票情況確認收入,計提稅金
內帳,你可以把收到稅金計入收入,支付的 稅金計入成本或費用

鄒老師 解答

2016-07-09 17:44

借;主營業務成本   貸;庫存商品

鄒老師 解答

2016-07-09 19:44

你好,可以這樣處理的

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