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曹玉鵬10097090
于2020-08-05 01:29 發布 ??933次瀏覽
小軒老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2020-08-05 01:35
您好,1、上個月銷項稅有500,進項沒有借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅500貸:應交稅費-未交增值稅5002、這個月銷項有1000,進項有2000由于銷項稅額小于進項稅額,期末有留抵稅額1000元,不用進行賬務處理
曹玉鵬10097090 追問
2020-08-05 01:38
那這個應交稅費,有填報資產負債表時也不填嗎,那不進行賬務處理怎么知道有多少留抵稅額呢
小軒老師 解答
2020-08-05 08:27
您好,增值稅申報表有留抵稅額顯示的
2020-08-05 10:11
老師,小規模的是不是月10萬以下,季度30萬以下免征地方教育費和教育費附加嗎
2020-08-05 10:17
您好,小規模納稅人月銷售額不超過10萬,或者季度銷售額不超過30萬,免征增值稅的,隨之也不用繳納城建稅、教育費附加、地方教育附加費的
代開增票呢
2020-08-05 10:23
您好,小規模開具增值稅普通發票月銷售額不超過10萬,或者季度銷售額不超過30萬,免征增值稅的,隨之也不用繳納城建稅、教育費附加、地方教育附加費的
2020-08-05 10:24
代開增票也不交嗎
如果是去稅局代開增值稅專用發票或者自行開具增值稅專用發票的,要繳納增值稅及附加稅
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小軒老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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曹玉鵬10097090 追問
2020-08-05 01:38
小軒老師 解答
2020-08-05 08:27
曹玉鵬10097090 追問
2020-08-05 10:11
小軒老師 解答
2020-08-05 10:17
曹玉鵬10097090 追問
2020-08-05 10:17
小軒老師 解答
2020-08-05 10:23
曹玉鵬10097090 追問
2020-08-05 10:24
小軒老師 解答
2020-08-05 10:24