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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-07-16 07:55

怎么老師說的都不一樣呢

曉海老師 解答

2016-07-16 07:39

你好!未認證不用做分錄調整吧,申報表上有填列當月做賬未認證的項目

曉海老師 解答

2016-07-16 09:52

你好!不好意思我記錯了,增值稅申報附表二第26行是本期已認證相符但未申報抵扣,你的情況需要做轉出

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相關問題討論
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
同學你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
2023-03-19 11:54:01
同學你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),沒有借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022-05-09 21:20:52
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