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333882
于2020-10-15 16:38 發布 ??1285次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-10-15 16:38
你好,借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費
333882 追問
2020-10-15 16:41
可以先計入預收賬款 怎么做分錄
小云老師 解答
2020-10-15 16:42
借:銀行存款 貸:預收賬款
2020-10-15 16:47
我看他那個分錄上面這個月有其他應收款,然后這個月后面他沒有收到發票,沒有沖掉,就是到下個月收到發票的話,直接把那個分錄給沖掉就行嗎?但是這個月月底的話,賬面上不是平的了!這個怎么處理?
2020-10-15 16:50
是的,收到發票直接沖掉就行了,不影響
2020-10-15 16:52
但是我不知道他開不開發票,這個問題是不是我每次做帳的時候都得問出納她有沒有發票?
2020-10-15 17:30
你就收到發票再沖就行了,沒收到就不管呀。
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小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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