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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2021-01-05 09:22

您好,是的,是這樣做的。

多多 追問

2021-01-05 09:24

分錄是怎么做的呢?進項稅又是怎么抵扣呢?

微微老師 解答

2021-01-05 09:27

借:費用/成本
貸:應付賬款-暫估
收到發票
借:應付賬款-暫估
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅
貸:應付賬款‘
付款時
借:應付賬款‘
貸:銀行存款

多多 追問

2021-01-05 09:30

以前年度調整呢?

微微老師 解答

2021-01-05 09:31

您好,這個是不需要用到的呢。你都已經在12月暫估費用了。為什么還要用以前年度調整?

多多 追問

2021-01-05 09:35

好地明白了謝謝老師!!!!

多多 追問

2021-01-05 09:38

我暫時的時候不做進項稅這部份也可以吧老師

微微老師 解答

2021-01-05 09:46

暫估的時候,不做進項稅的呢

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