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多多
于2021-01-05 09:22 發布 ??1471次瀏覽
微微老師
職稱: 初級會計師,稅務師
2021-01-05 09:22
您好,是的,是這樣做的。
多多 追問
2021-01-05 09:24
分錄是怎么做的呢?進項稅又是怎么抵扣呢?
微微老師 解答
2021-01-05 09:27
借:費用/成本貸:應付賬款-暫估收到發票借:應付賬款-暫估借:應交稅費-應交增值稅-進項稅貸:應付賬款‘付款時借:應付賬款‘貸:銀行存款
2021-01-05 09:30
以前年度調整呢?
2021-01-05 09:31
您好,這個是不需要用到的呢。你都已經在12月暫估費用了。為什么還要用以前年度調整?
2021-01-05 09:35
好地明白了謝謝老師!!!!
2021-01-05 09:38
我暫時的時候不做進項稅這部份也可以吧老師
2021-01-05 09:46
暫估的時候,不做進項稅的呢
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微微老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 36924 個
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