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超軼絕塵
于2021-01-07 09:43 發布 ??1416次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-01-07 10:07
同學你好甲方到時候給你打款嗎?還是打到工資專戶?這個你付清之前要給甲方協商的
超軼絕塵 追問
2021-01-07 10:20
甲方要給打款的,如果要是讓甲方打到公戶,不打到工資專戶,我就可以先代發吧
樸老師 解答
2021-01-07 10:31
嗯,打到你們公戶就可以你發
2021-01-07 10:36
老師,那如果用另外一種呢,比如,我先計提出農民工工資呢(本來也應該是今年的成本):借:工程施工—勞務費 貸方是什么呢。
2021-01-07 10:45
銀行存款貸方是銀行存款
2021-01-07 10:54
意思是,如果我先計提出來,不付款,貸方入什么科目呢?
2021-01-07 11:01
借工程施工-勞務費貸其他應付款
2021-01-07 11:31
老師,從稅務局的角度考慮,這樣做也是沒有問題的吧?
2021-01-07 11:40
嗯,這個是沒有問題的
2021-01-07 11:46
好的,謝謝老師!
2021-01-07 11:55
滿意請給五星好評,謝謝
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老師,請問下6月份我有一筆應收款錄入錯誤,導致借方和貸方都選成了應收賬款,現在要怎么做才能把這筆款補錄上?
答: 你好,正確的分錄應該是怎么做?
款已付,票未開的,是入應收賬款還是其它應收款
答: 您好,入應收賬款的呢
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,請問代賬公司做的應收賬款和應付賬款是負數,是什么原因?怎么調帳呢?
答: 你好,應收賬款這個是提前收了人家的錢,沒有確認收入, 這個應付賬款是提前支付給人家的。
應收賬款負數-11295。應付賬款也是–11295。這個要怎么調賬?
討論
老師好,填報表,如果只用到了應收賬款和應付賬款,沒有用另外兩個的話,那重分類,該如何填呢?
應收賬款和應付賬款,在計算預算管理的時候,用加上期初數嗎?為什么我做的題目沒有加期初數呢,只是用本季度的應收應付數呢?
我想問下,就是把舊公司的應付賬款和應收賬款可以轉到新公司嗎,應該怎么做目錄
同一公司,應收賬款借方與應付賬款借方可以合并相加嗎?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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超軼絕塵 追問
2021-01-07 10:20
樸老師 解答
2021-01-07 10:31
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2021-01-07 10:36
樸老師 解答
2021-01-07 10:45
超軼絕塵 追問
2021-01-07 10:54
樸老師 解答
2021-01-07 11:01
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2021-01-07 11:31
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2021-01-07 11:40
超軼絕塵 追問
2021-01-07 11:46
樸老師 解答
2021-01-07 11:55