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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-01-10 15:25

同學你好l
計入進項稅額的借方就是已經抵扣
就是第一筆分錄
期末增值稅
借,應交稅費-應增-銷項
貸,應交稅費-應增-進項
貸,應交稅費-應增-轉出未交增值稅

立紅老師 解答

2021-01-10 15:26

借,應交稅費-應增-轉出未交增值稅
貸,應交稅費-未交增值稅

美美韶華 追問

2021-01-10 15:29

房租,開的專票 這筆錢以后是可以退回來的, 分錄 借:預付賬款 應交稅費-應交增值稅進項稅 貸:銀行存款
如果抵扣是不是, 借 預付賬款 貸 應交稅費-應交增值稅進項稅   是不是這個分錄

立紅老師 解答

2021-01-10 16:07

同學你好
借:預付賬款 應交稅費-應交增值稅進項稅 貸:銀行存款
這個分錄已經抵扣了,不用在做分錄的

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交稅 借;應交稅費-預交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅? 抵減本地應交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
你好;? ? 嗯 。是的。 這樣? 做分錄是對的??
2022-08-15 16:01:52
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
學員你好,借方應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅的金額可以不做處理,或者年末調減銷項,進項和轉出未交科目
2022-02-28 22:57:12
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