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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-01-11 09:24

同學你好

按照實際開票的四十八萬申報

伊念 追問

2021-01-11 09:27

那我不是多報稅了?增值稅也比報表確認的收入多了?

樸老師 解答

2021-01-11 09:39

你這個是有一萬無票收入嗎

伊念 追問

2021-01-11 09:47

第三季度的時候有1萬、然后在第四季度把票開出來了

樸老師 解答

2021-01-11 09:53

那就是未開票收入是負數,然后開票收入48
最后還是按照47萬繳稅

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相關問題討論
您可以在“增值稅申報表”的“本期應交稅費明細表”欄目下,填寫“增值稅負數”。
2023-03-14 12:37:28
您好,你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務的稅額。在增值稅減免稅申報明細表中,你需要填寫以下幾個部分:
2023-07-20 12:20:19
你好,開的是什么業務的?發票?銷售額是多少?
2022-10-17 15:40:14
你好,學員,這個是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
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