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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-04-08 13:21

你好      你們暫估的時候       你們最好是確定 會來發票  如果能來發票   專票的情況下 用不含稅暫估。這樣就不會有差異 ;   避免到時沖了 會負數 。

一只小錦李??? 追問

2021-04-08 13:25

假的,自己隨便暫估的,然后發票來的時候價格差別挺大,現在的情況是沖完暫估數量為負數,金額為正數,再次暫估的時候怎么調整來,能不能只暫估數量不暫估金額。

meizi老師 解答

2021-04-08 13:33

你好    你暫估也得有依據的。 不能想怎么暫估怎么暫估哦  

一只小錦李??? 追問

2021-04-08 13:34

外賬,沒原料成本就暫估,沒依據,現在不是想調整的嗎?

meizi老師 解答

2021-04-08 13:40

 你好    所以我讓你去    沖 暫估。 按你暫估分錄 不變 金額負數來沖處理 。         暫估是說的 你真實發生了  確實沒有取得合理發票才去暫估的  

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您好,這個材料領用后入了哪個科目呀,對應科目也要沖減,這樣原材料就不為負了 借:生產成本-原材料(負) 貸:原材料(負) 完工庫存商品全部賣了的話,主營業務成本對應也要沖減部分
2024-02-17 20:55:35
你好,數量是負數的。
2022-03-24 09:13:44
你好,你單位有針對這個暫估取得對應的購進發票嗎??
2023-12-07 08:54:55
你原來估多少就沖多少呀
2022-10-18 10:54:42
你好,你再做一個,借原材料2萬,帶利潤分配,未分配利潤2萬。
2024-04-22 15:03:00
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