

老師,內(nèi)賬,我調(diào)整去年收入,借:應(yīng)收賬款-100貸:以前年度損益調(diào)整-100,那是是不是還要做一筆借:利潤分配-未分配利潤-100 貸:本年利潤-100,對嗎?
答: 為啥是正數(shù)?
21年1月發(fā)現(xiàn)20年的折舊費多計提了,做了分錄借:利潤分配-以前年度損益調(diào)整-377,貸:累計折舊-377,21年12月份結(jié)賬時,是不是需要把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)了,分錄如下:借利潤分配-以前年度損益調(diào)整377,貸:利潤分配-未分配利潤377,對嗎?
答: 同學(xué)你好,是正確的;;
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!2018年研發(fā)支出需要費用化的部分,沒有結(jié)轉(zhuǎn)。請問今年怎么做調(diào)整?借:以前年度損益調(diào) 貸:研發(fā)支出-明細借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整這樣做分錄可以嗎?
答: 你好,可以的,這么做沒有問題








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DUS.熠 追問
2021-06-17 17:03
陳詩晗老師 解答
2021-06-17 18:27