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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2021-09-08 17:21

差額就作為你的利潤處理就行了。

遇見晴天、遇見你 追問

2021-09-08 17:22

先結轉到哪個科目比較合適

陳詩晗老師 解答

2021-09-08 17:24

首先收到的時候放收入,支付的時候放成本,差額就是你的利潤。

遇見晴天、遇見你 追問

2021-09-08 17:35

我們一般采用預收模式:
收到款:借:銀行存款  5000   貸:預收賬款   5000
確認收入:借:預收賬款   5000   貸:主營業務收入  4700 其他應付款-運費  300(出口不考慮增值稅)
支付運費:借:其他應付款-運費  200   貸:銀行存款   200
其他應付款貸方還有100怎么結轉?

陳詩晗老師 解答

2021-09-08 17:37

這個直接轉到你的其他業務收入。

遇見晴天、遇見你 追問

2021-09-08 17:39

好的
,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2021-09-08 17:41

不客氣,祝你工作愉快。

遇見晴天、遇見你 追問

2021-09-08 17:42

這塊用不用考慮增值稅的問題

陳詩晗老師 解答

2021-09-08 17:43

這個不用再考慮增值稅了。

遇見晴天、遇見你 追問

2021-09-08 17:44

是因為是出口所以不考慮嗎?如果內銷轉其他業務收入需要考慮增值稅嗎

陳詩晗老師 解答

2021-09-08 17:47

對了,如果說是內部銷售,就要考慮增值稅的問題。

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對于貨代墊付的運保費,如果貨代開票時將海運費和運保費都開給了公司,導致多開的發票,需要進行如下的賬務處理: 1.首先,需要檢查發票的金額是否正確,并與貨代進行溝通,確認多開部分的金額和原因。 2.如果確認是多開的部分,那么需要將多開的金額從貨代的應收賬款中扣除,并調整相應的會計科目。具體來說,需要將多開的金額從“應收賬款”科目中沖減,并將多開的金額計入“營業外收入”或“其他業務收入”科目。 3.同時,還需要在賬務處理中記錄好相應的憑證和附件,以便日后審計和查賬。
2024-02-03 18:43:10
你好; 有的。 國際貨代里面 有涉及海運費部分是可以免征的
2022-03-22 17:18:49
按以下的公式計算個稅,在扣繳端申報勞務報酬 50001以上的:勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*40% -7000
2024-09-14 09:15:07
同學你好 這個要按照發票的金額來
2022-11-11 10:33:55
同學你好 沒有運費發票嗎
2022-11-11 10:11:05
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