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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2021-10-10 16:00

你好,10月份  借  應交稅費-應交增值稅-銷項稅額  10000  貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2500  應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 7500  然后再都轉到未交增值稅上就可以了。

Ailsa 追問

2021-10-10 16:14

還是不太懂,麻煩老師補充完整一下分錄好么,謝謝了

答疑蘇老師 解答

2021-10-10 16:16

你好,借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 6500  貸 應交稅費-未交增值稅 3500   應交增值稅-預繳增值稅 3000

Ailsa 追問

2021-10-10 16:21

好的,謝謝老師了

答疑蘇老師 解答

2021-10-10 16:21

不客氣,祝工作順利哦!

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交稅 借;應交稅費-預交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅? 抵減本地應交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
你好;? ? 嗯 。是的。 這樣? 做分錄是對的??
2022-08-15 16:01:52
你好,你的會計分錄是對的,
2026-01-06 09:56:36
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
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