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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-10-25 20:46

你好,不可以,納稅義務(wù)與銷售業(yè)務(wù)應當同步

平淡的小兔子 追問

2021-10-26 10:40

我是剛接手會計工作,之前的會計就是收到充值金額的同時就把銷項稅額計提了,那我現(xiàn)在接下去怎么做啊?她已經(jīng)把全部預收金額的銷項稅都計提了,如果我再在發(fā)生交易的時候計提銷項稅,不是重復了嗎

易 老師 解答

2021-10-26 11:37

清查出來計提多少沖多少,以后按交易計提

平淡的小兔子 追問

2021-10-26 11:39

沖回的分錄怎么做呢

平淡的小兔子 追問

2021-10-26 11:40

會涉及到之前繳納的增值稅嗎?

易 老師 解答

2021-10-26 11:41

這個得看你之前是如何計提的,做紅沖即可

平淡的小兔子 追問

2021-10-26 11:46

之前就是借,銀行存款,銷售費用(返利),貸,預收賬款,應交稅費,應交增值稅(銷項稅額)

易 老師 解答

2021-10-26 12:31

借應交稅費,應交增值稅(銷項稅額)貸銷售費用(返利),

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您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
一、 月末憑證摘要 摘要直接寫:結(jié)轉(zhuǎn)當月未交增值稅 二、 年末憑證摘要 摘要直接寫:結(jié)轉(zhuǎn)應交增值稅各明細科目余額
2026-01-05 15:11:33
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
你好 借:應交稅費-應交增值稅-銷項 10 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 10 這樣進項留下10是留底 留在次年抵扣?
2023-01-13 17:31:14
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