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謝謝老師
于2022-01-03 11:20 發(fā)布 ??549次瀏覽
張壹老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-01-03 11:21
你好,是的,留到下期繼續(xù)抵扣的
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建筑服務填了預交申報表后,次月報增值稅申報表時是該怎么申報就怎么申報,次月的增值稅申報有沒有哪個附表會帶出預交的增值稅數(shù)據(jù)
答: 表4本期發(fā)生額里面 自己沒有帶出來,你可以手動填寫。
你好我增值稅申報表主表,期末未繳稅為負數(shù),怎么處理呢
答: 你好同學,可以去柜臺申請退稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報表比對結(jié)果怎么查看
答: 同學你好,比對不成功系統(tǒng)自動會有預警的,比對不成功強制無法申報。
老師您好,2月份沒有銷、進項,增值稅申報表及附表直接保存上傳嗎?
討論
老師您好,請問增值稅申報表里的留抵金額和賬上的金額差2分怎么調(diào)賬(報表上少2分)
國際貨運代理免稅的,增值稅申報表怎么填?
12月做的無票收入,后來1月對方又要求開票,增值稅申報表該怎么處理。
老師,您好,公司是酒店行業(yè),本季度有貨物收入,有服務收入,開票沒有超45萬,但是加上無票收入就超過了45萬了,增值稅申報表該怎么填報呢老師
張壹老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 12364 個
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