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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-01-04 20:47

你好需要計算做好了給你

大力的洋蔥 追問

2022-01-04 20:49

老師很謝謝您這題我剛寫完了 可以教我做這些嗎

大力的洋蔥 追問

2022-01-04 20:49

就是這個很感謝您

大力的洋蔥 追問

2022-01-04 21:19

美麗的暖暖老師幫幫我 我真的不行

大力的洋蔥 追問

2022-01-04 23:52

暖暖老師

暖暖老師 解答

2022-01-05 06:21

1)計算該批高檔化妝品進口環節應納關稅
(350+20+8+4)*0.2=76.4

暖暖老師 解答

2022-01-05 06:22

業務1銷項稅額是350*0.13=45.5
業務2銷項稅(150+120)*0.13=35.1

暖暖老師 解答

2022-01-05 06:24

業務3銷項稅額80*0.6*0.13=6.24
應交增值稅是45.5+35.1+6.24=86.84
應交消費稅的計算是
(350+48)*0.2+78*2000*0.5/10000+270*0.1

暖暖老師 解答

2022-01-05 06:24

15當月應交增值稅的計算是10300/1.03*0.03=300

暖暖老師 解答

2022-01-05 06:25

16當月應交增值稅的計算是
(60+1.13/1.13)*0.13=7.93

大力的洋蔥 追問

2022-01-05 11:11

真的嗎謝謝老師謝謝老師

暖暖老師 解答

2022-01-05 11:13

不客氣麻煩給與五星好評

大力的洋蔥 追問

2022-01-05 11:51

好的好的

暖暖老師 解答

2022-01-05 11:54

祝你小寒快樂,學習進步

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您好,這個是全部的嗎還是
2023-04-15 22:10:09
該月繳納的增值稅是=396087*0.13-121860/1.13*0.13=37472.02
2024-06-26 15:04:48
你好 當月的銷售稅額=350萬%2B22.6萬/(1%2B13%) 進項稅額=12.48萬 應納增值稅額=銷項稅額—進項稅額=(350萬%2B22.6萬/(1%2B13%))*13%—12.48萬
2020-03-16 20:25:17
當月可以抵扣進項稅額是 3.68+3*0.09+1.28+44*0.09=9.19 當月銷項稅額是 42*0.13+33.9/1.13*0.13=9.36 應交增值稅9.36-9.19=0.17
2022-04-06 14:34:30
1)計算乙酒廠應代收代繳的消費稅 (60000*0.91+40000+8*2000*0.5)/(1-0.2)*0.2+1000=26650 借委托加工物資26650 貸銀行存款26650
2022-04-02 20:48:46
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