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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-01-08 22:52

你好,不需要填寫減免表,只需要填寫未達起征點那一行(個體戶)或者是第10欄

唐人一 追問

2022-01-08 23:33

由于紅沖開超額了,稅額為負數,那在大廳申報時,減免額該如何申報填寫?

易 老師 解答

2022-01-09 10:38

沒有可免的了就填0

唐人一 追問

2022-01-09 14:15

稅額為負數,減免申報表當期發生額填0,是這個意思嗎?我還以為填負數,那申報表還有哪一欄填的數據與這個負數有關聯呀?具體的說,因為這個負數,我主表都怕填錯了

易 老師 解答

2022-01-09 14:35

沒關系,可以是試著填,能夠保存就可以了,只要把稅交對了就沒問題

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相關問題討論
季度45萬以內的不需要交稅,不用填寫。
2022-01-06 19:59:16
你開的是專用發票或者超過45萬就要填減免稅,因為,稅率是3%,而實際只交1%
2022-04-09 09:02:25
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務的稅額。在增值稅減免稅申報明細表中,你需要填寫以下幾個部分:
2023-07-20 12:20:19
只開免稅發票(月銷≤10 萬 / 季≤30 萬):不用填《減免稅申報明細表》 只填主表:第 10 欄(小微企業)或第 11 欄(個體戶 / 未達起征點) 只有你還有其他免稅項目(如農產品免稅、出口免稅等)時,才需要填減免明細表
2026-04-10 08:33:52
,需不需要在(B44增值稅減免稅申報明細表)中進行填寫; 不需要,2 這個自己填寫的,要是享受1%優惠,這個是需要填寫或者是其他免稅話
2020-05-15 19:15:17
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