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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-01-11 11:03

只要做結轉需要繳納的增值稅就可以的

米菲 追問

2022-01-11 11:21

老師,那申報表中的
一、25欄期末未繳稅額本年累計金額5005.82元,對應“應交稅費”明細賬那個科目余額?
二、19欄應納稅額的本年累計金額26649.35元,對應“應交稅費—應交增值稅—未交稅費”余額嗎?

辜老師 解答

2022-01-11 11:23

本年累計的數據從應繳稅費的余額看不出的,因為你前面月份是已經繳納了的

米菲 追問

2022-01-11 12:41

那我怎么知道應交稅費的結轉余額是否正確,就是賬表相符

辜老師 解答

2022-01-11 14:02

你需要繳納的稅費和賬面計提的稅費余額,一致的,就可以啊

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相關問題討論
同學你好 是分公司嗎
2022-04-12 11:30:16
你好 要先填寫附表一,這個是最重要的,按照你開票出去的金額填寫。 這個一般默認都已經填好數據了 然后再填寫主表
2022-01-12 09:21:01
只要做結轉需要繳納的增值稅就可以的
2022-01-11 11:03:26
就首先啊,提供了服務,對方應該給你錢,但如果說他沒有給你錢,直接用產品給你的話,那么這一部分產品也就是要按照收入去交稅,這個理解是正確的。然后你再把這個產品賣出去,哎你還要交一次稅,如果說你之前這個產品啊,拿進來的時候,對方給你開的是專票,那么你可以抵扣。
2022-02-18 14:21:44
該筆過賬需要開票么 ?需要你把開票要繳納的稅款合計加起來 ,在加你們要單獨收費的點數金額 !虛假的業務 不建議過賬哦!
2022-06-08 17:57:44
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