老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關(guān)單上的運費與實際的運費發(fā)票不一致,那FOB 問
按實際發(fā)生的 多支付的銷售費用 少支付的營業(yè)外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產(chǎn),據(jù)實繳納印花稅 3. 合作建房:優(yōu)先新設項目公司出資持股核算,聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對應可學習政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個點 問
您好,現(xiàn)在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據(jù)財會〔2016〕22號文及《企業(yè)會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報位置。若企業(yè)預計在一年內(nèi)完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產(chǎn);若超過一年,則需調(diào)整至其他非流動資產(chǎn) 答


企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)第四季度申報繳納了企業(yè)所得稅。后面發(fā)現(xiàn)有錯誤就更正了企業(yè)所得稅申報表。就 該季度就不用繳納企業(yè)所得稅。該筆預繳的所得稅費用再年度匯算清繳的時候怎么填
答: 你好主表 本期實際已繳納里面填寫 這個是自動的
老師 我這有個繳納企業(yè)所得稅的不明白 例如1、企業(yè)1季度預繳企業(yè)所得稅時相應的應納稅所得額50萬 2季度預交企業(yè)所得稅時累計應納所得稅額150萬 A企業(yè)1季度:
答: 你好,請問你不明白的地方具體是??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我1月和3月都有預交企業(yè)所得稅,在報季度利潤表時,所得稅那一欄需要把預交的所得稅填上嗎?實際到3季度是不用交企業(yè)所得稅的
答: 你好,填上。它是不影響我們申報季度所得稅的,因為申報表上填的是利潤總額,而不是凈利潤。









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純凈 追問
2022-01-13 11:04
東老師 解答
2022-01-13 11:05