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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-17 21:37

你好,是計提的嗎,學(xué)員

埗埗 追問

2022-01-17 21:39

不是,是交了稅的

冉老師 解答

2022-01-17 21:41

沖回去即可,學(xué)員,這個

埗埗 追問

2022-01-17 21:42

老師不是應(yīng)該記到營業(yè)稅金嗎

冉老師 解答

2022-01-17 21:42

是的,可能多計提了一筆
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅

埗埗 追問

2022-01-17 21:42

我是在12月份做一個沖銷,然后在12月份做一個正確的分錄嗎

冉老師 解答

2022-01-17 21:42

是的,學(xué)員,祝你工作順利

埗埗 追問

2022-01-17 21:45

老師我能不能直接沖銷錯誤的 借應(yīng)交增值稅 貸銀行存款  再做正確的 借營業(yè)稅金及附加 貸銀行存款

冉老師 解答

2022-01-17 21:46

可以的,沒問題的,學(xué)員

埗埗 追問

2022-01-17 21:47

好的,謝謝老師

埗埗 追問

2022-01-17 21:48

老師我還有個問題,那就是我是小規(guī)模納稅人,我開了專票我那個稅是記哪個科目啊

冉老師 解答

2022-01-17 21:55

不客氣,祝你工作順利

冉老師 解答

2022-01-17 21:56

記入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目中

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您好 這樣寫分錄可以的 不過印花稅是不需要計提的 應(yīng)該繳納的時候直接寫分錄 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款 然后退回就紅沖
2022-04-06 14:27:43
你好,這個是在季度末計提,然后季初申報
2023-12-23 09:20:44
你好,不要 的,這種情況 不要的 直接交的借:稅金及附加 貸:銀行存款
2022-12-05 10:30:05
您好,是需要計提的,借 稅費及附加 貸 應(yīng)交稅費--印花稅 借 應(yīng)交稅費 印花稅 借 銀行存款 。
2024-01-04 16:21:21
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費---應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 2005
2022-09-23 09:54:52
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