知識產權下面,開的發票是文化服務,版面費1000,此筆收入是主營業務收入,客戶是個人,然后做的記賬憑證是借,庫存現金,貸,主營業務收入,貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額, 借,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸,營業外收入-政府補助 我在資產負債表里面直接填貨幣資金增加1000,應交稅費為0,未分配利潤1000,因為小規模納稅人此筆業務上面顯示應納稅額是0, 我在利潤表里面直接填,營業收入1000,我這樣填的對嗎?,即資產負債表和利潤表?

高挑的胡蘿卜
于2022-01-18 08:58 發布 ??2336次瀏覽



- 送心意
劉瓊老師
職稱: 中級會計師
2022-01-18 09:21
利潤表里面沒有填營業外收入啊。你這以前是含了增值稅的啊。其他地方沒錯。
相關問題討論
你好,你是季度報稅的話,季度末再結轉就可以的。
2023-10-26 09:58:05
您好
小規模納稅人增值稅申報表主表的收入欄不包含營業外收入
2024-04-01 21:16:35
利潤表里面沒有填營業外收入啊。你這以前是含了增值稅的啊。其他地方沒錯。
2022-01-18 09:21:34
需要繳納企業所得稅這個,
2020-06-23 15:41:31
小規模納稅人減免增值稅,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”。小規模納稅人減免增值稅,是指小規模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業的財政負擔。在企業會計核算中,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”,以明確企業減免增值稅的數額,以及減免增值稅的來源。例如,企業在滿足小規模納稅人減免增值稅的條件后,企業共減免增值稅3000元,則應借“應交稅費減免稅”3000元,貸“營業外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
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