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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-19 15:20

你好,根據你提供的信息,該廠當期的銷項稅額=104000

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相關問題討論
你好,你是說應納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
您好!這個是包含了的
2022-08-31 16:31:55
你好,根據你提供的信息,該廠當期的銷項稅額=104000
2022-01-19 15:20:06
你好,不用,認證抵扣的話就不用了
2021-10-19 11:36:00
同學你好 你這個分錄不對 分錄應該是 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
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