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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-01-25 16:35

您好,不能這樣,您應該按照發票入庫,然后差額部分,貸庫存商品,借方計入營業外支出

張芳芳 追問

2022-01-25 16:40

老師好,我沒明白您什么意思,如果按發票入庫,入庫金額與發票金額的差怎么處理?

李霞老師 解答

2022-01-25 16:43

然后差額部分,貸庫存商品,借方計入營業外支出       把多余的庫存商品就轉出去了

張芳芳 追問

2022-01-25 16:45

借:原材料  6801.09(倒擠出來的數)
       應交稅費-應交增值稅-進項稅額 937.61
貸:應付賬款 7738.7
進項稅按發票,應付賬款按入庫,差額入原材料,這樣可以么?如果不行,應該怎么處理?

李霞老師 解答

2022-01-25 16:48

借,原材料  7212.39
應交稅費-應交增值稅-進項稅額937.61

貸。應付賬款  8150



7738.7-7212.39 我這樣一算,發票上的庫存商品金額咋比你想入庫的金額還少呢

張芳芳 追問

2022-01-25 16:50

老師好,應付賬款是7738.7,不是8150,8150是發票數,掛賬就只掛7738.7

李霞老師 解答

2022-01-25 16:53

那不可以奧,你想法,外賬都是按照發票做賬的,您即便實際不付款這些,按照發票應付賬款也是要掛8150的啊,你想想是不是這個道理

張芳芳 追問

2022-01-25 16:55

老師好,我有這樣的疑問:
1、發票多開,可以不按發票計吧,應該按實際啊
2、如果入了應付賬款,但實際付7738.7,那差額呢,怎么沖掉?

李霞老師 解答

2022-01-25 16:57

您好,您說的也是有這種情況的, 可以按照低于發票的金額入庫,您這樣吧,直接按照實際入庫,稅額,做賬 
我說的那個方法是讓你把差額計入營業外收入或者營業外支出,調平賬務

張芳芳 追問

2022-01-25 17:01

老師好,我想問的是就是按實際入賬,那進項稅呢?進項稅得按發票上吧,這個不能改吧,因為是專票
借:原材料  6801.09(倒擠出來的數)
       應交稅費-應交增值稅-進項稅額 937.61
貸:應付賬款 7738.7(實際)
這樣做么??

李霞老師 解答

2022-01-25 17:03

進項稅您也可以按照自己手工算的,差額可以把進項稅額轉入營業外收入或者支出, 然后申報報稅的時候要把差額轉出

張芳芳 追問

2022-01-25 17:47

老師你好,為什么把進項稅額轉入營業外收入或者支出,而不是入到應交稅費_進項稅轉出?

李霞老師 解答

2022-01-25 17:49

你好,您轉出的時候把稅額  放到應交稅費-進項稅轉出  ,那也是要有一個科目是營業外收入或者支出的啊,   應交稅費-進項稅額,和進項稅額轉出,他們說白了,就一樣的作用

張芳芳 追問

2022-01-26 14:09

老師,是這樣么?
借:原材料6801.09
       應交稅費-進項稅 937.61(發票上的稅額)
       營業外收入 47.31
貸:應付賬款7738.7(實際入庫數)
      應交稅費-進項稅轉出

李霞老師 解答

2022-01-26 14:13

嗯,憑證是沒錯的,同學

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你好,沒有認證的進項稅票,做賬應當通過待認證進項稅額核算,而不能直接計入進項稅額核算的
2020-05-09 10:25:58
你好,你要推算的話,還要有一個想要交的稅費率才可以。就是說,你想要交。比如1萬塊錢的稅,然后你的進項有2萬多,加起來就開銷項3萬多。
2023-04-07 08:27:44
是的,就是轉入應交稅費-增值稅-進項稅
2023-07-02 17:03:14
你好,不用的,做到應交稅費,待認證里面。
2022-03-28 17:36:56
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